Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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29060060 |
112.146,66 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010101
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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29060062 |
1.693.115,40 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010100
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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29060063 |
84.850,07 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010103
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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29060066 |
338.440,24 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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29060067 |
96.176,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
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04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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29060049 |
47.000,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
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29060073 |
88.958,97 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
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29060074 |
188.438,60 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 05010128
11.093.169/0001-50
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PLANOS MENSAIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPER [...]
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29060075 |
1.230,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 18060001
28.261.163/0001-47
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO - AMMA.
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29060076 |
15.257,60 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010150
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
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29060079 |
6.182,36 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010149
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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29060080 |
4.158,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010149
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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29060081 |
20.537,00 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
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29060082 |
186.766,24 |
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| 29/06/2026 |
EMPENHO: 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
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29060083 |
69.490,87 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 15060006
22.684.715/0001-43
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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26060001 |
9.410,36 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 15060004
22.684.715/0001-43
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
|
26060002 |
4.083,39 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 15060001
22.684.715/0001-43
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
26060003 |
3.306,70 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 15060008
22.684.715/0001-43
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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26060004 |
463,36 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 08060008
22.684.715/0001-43
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
|
26060005 |
2.837,79 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 08060002
22.684.715/0001-43
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
|
26060006 |
21.816,22 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 02010231
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS.
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26060014 |
931,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 05010045
06.099.370/0001-04
INFOLINK TELECOM LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMI [...]
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26060019 |
2.164,60 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 02010070
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROP [...]
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26060022 |
11.814,21 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 04050015
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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26060025 |
23.423,45 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 09020032
15.676.890/0001-23
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E APOIO AOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTE [...]
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26060028 |
20.425,12 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 05010152
27.848.157/0001-28
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO AMT.
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26060031 |
10.829,39 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 05010134
27.848.157/0001-28
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
|
26060032 |
2.750,00 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 05010152
27.848.157/0001-28
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO AMT.
|
26060033 |
10.829,39 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 05010134
27.848.157/0001-28
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
|
26060034 |
2.750,00 |
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