Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030185
01.988.007/0001-26
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE 1 GRAU SAO MIGUEL
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019
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23040086 |
750,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 27020034
05.117.112/0001-40
CONSELHO ESC. DA ESC. DE ENS. FUND. SAO RAIMUNDO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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23040087 |
750,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030184
01.958.441/0001-63
CONSELHO ESCOLAR DO TIMBU (ESC. EDUARDO ALVES)
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019
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23040088 |
750,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030183
12.056.359/0001-60
ESCOLA CRECHE CRIANCA VIVENDO FELIZ
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019
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23040089 |
750,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 27020027
12.056.475/0001-89
ESCOLA CRECHE EDMILSON PINHEIRO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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23040090 |
750,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030189
03.849.915/0001-64
ESCOLA DE ENSINO FUND. FRANCISCO TAVARES DE ABREU
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019
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23040091 |
750,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030197
03.849.896/0001-76
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIRIAM ABREU
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019
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23040092 |
750,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 27020029
13.821.390/0001-02
UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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23040093 |
750,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 27020031
11.181.678/0001-34
UNIDADE EXEC. CENTRO DE EDUCACAO INF. DO JABUTI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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23040095 |
750,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040012
05.312.376/0001-55
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
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23040096 |
1.164.571,97 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030135
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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23040097 |
12.220,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030123
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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23040099 |
5.200,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030127
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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23040101 |
9.441,66 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010047
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPRO [...]
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23040103 |
67.997,95 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030122
13.179.821/0001-89
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS(EXCETO PAPEL)DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATOS DE TINTAS COLORIDAS , SCANNER E NOTEBOOKS , PARA ATENDER [...]
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23040104 |
1.194,72 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010218
27.848.157/0001-28
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS , CAMBIO MECÂNICO , VIDROS ELÉTRICOS , BIOCOMBUSTÍVEL , AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA , 04(QUATRO) PORT [...]
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23040105 |
4.290,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010217
27.848.157/0001-28
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA,MOTORIZAÇÃO NÃO INFERIOR A 77CV A 6250RPM, CI [...]
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23040107 |
31.080,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010226
06.099.370/0001-04
INFOLINK TELECOM LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FÍSICA E LÓGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, [...]
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23040111 |
4.617,52 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010214
06.099.370/0001-04
INFOLINK TELECOM LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
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23040114 |
8.658,40 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 22040003
18.237.715/0001-28
FRANCISCO ADRIANO SILVA GOMES
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS EM GERAL NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DE EUSÉBIO/CE.
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23040121 |
9.800,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 05010102
06.974.198/0001-90
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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23040124 |
108.830,22 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 05010195
18.020.126/0001-93
QUATRO I CONSTRUCOES LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE
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23040128 |
171.889,39 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
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23040137 |
74.389,47 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
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23040138 |
167.677,31 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 01040002
05.312.376/0001-55
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
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23040132 |
36.608,83 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010149
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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23040134 |
3.344,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010150
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
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23040135 |
5.957,60 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02010149
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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23040136 |
15.580,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 05010165
09.069.955/0001-70
FORTALEZA LOCACOES TELEFONICAS LTDA ME
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTR [...]
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23040133 |
480,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 03030001
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE ENCARGOS COM EMISSAO DE ARTS, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CREDOR ACIMA CITADO EM FAVOR DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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22040001 |
285,59 |
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