Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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20.833,00 |
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EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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400.000,00 |
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EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
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600.000,00 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA , MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.
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2.985,12 |
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EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO.
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17.357,58 |
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EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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14.447,61 |
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EMPENHO: 01040053 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO [...]
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2.774,52 |
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EMPENHO: 01040057 - DATA: 01/04/2026
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE TANQUE DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A S [...]
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2.050,00 |
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EMPENHO: 01040085 - DATA: 01/04/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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32.388,00 |
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EMPENHO: 01040112 - DATA: 01/04/2026
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL EDNARDO WEYNE S/N, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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66.091,77 |
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EMPENHO: 01040119 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
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26.246,00 |
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EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2026
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
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180.000,00 |
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EMPENHO: 01040068 - DATA: 01/04/2026
RAFAEL MAIA DE MORAES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE. CONFORME AIT Nº N010035254 - PROTOCOLO 202600795 - PLACA POV0878
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313,25 |
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EMPENHO: 01040091 - DATA: 01/04/2026
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
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640.407,00 |
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EMPENHO: 01040092 - DATA: 01/04/2026
RAFAEL MAIA DE MORAES
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE. CONFORME AIT Nº N010036742 - PROTOCOLO 202600796 - PLACA POV0878
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310,14 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2026
CASA DE FOGOS SAO JOAO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS E PIROMUSICAIS SEQUENCIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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189.864,50 |
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EMPENHO: 01040088 - DATA: 01/04/2026
INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PL
VALOR REFERENTE A GRU - PARA ATENDER A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO
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34.000,00 |
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EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.000.000,00 |
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EMPENHO: 01040050 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
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2.889.000,00 |
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EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.000.000,00 |
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EMPENHO: 01040048 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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2.000.714,00 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 01/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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67.462,00 |
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EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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14.500,00 |
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EMPENHO: 01040042 - DATA: 01/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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57.274,00 |
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EMPENHO: 01040043 - DATA: 01/04/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.
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11.229,03 |
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EMPENHO: 01040061 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01040062 - DATA: 01/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01040098 - DATA: 01/04/2026
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚIDE.
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65.700,00 |
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EMPENHO: 01040099 - DATA: 01/04/2026
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚIDE.
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113.220,00 |
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EMPENHO: 01040100 - DATA: 01/04/2026
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚIDE.
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35.542,44 |
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