Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06040052 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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91.826,00 |
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EMPENHO: 06040025 - DATA: 06/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ETI - ECOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 06040030 - DATA: 06/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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139.000,00 |
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EMPENHO: 06040066 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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18.557,10 |
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EMPENHO: 06040063 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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106.800,00 |
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EMPENHO: 06040065 - DATA: 06/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
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9.478,50 |
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EMPENHO: 06040010 - DATA: 06/04/2026
G&T CONTROLLER LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO, INCLUINDO TREINAMENTO, CAPACITACAO, PARAMET [...]
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1.591.250,00 |
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EMPENHO: 06040016 - DATA: 06/04/2026
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO PARA [...]
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90.000,00 |
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EMPENHO: 06040002 - DATA: 06/04/2026
SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIFICADI DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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230,00 |
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EMPENHO: 02040001 - DATA: 02/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS, PARA A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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23.630,00 |
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EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
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76.764,00 |
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EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2026
VICTRIX MARKETING PROPAGANDA ASSOCIADOS LTDA.
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05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AC
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO GOVERNAMENTAL COM O OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO PARA [...]
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63.000,00 |
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EMPENHO: 01040075 - DATA: 01/04/2026
COMJUG INDENIZACAO
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO VINCULADA À COMJUG, DECORRENTE DE DIREITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE.
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8.393,10 |
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EMPENHO: 01040090 - DATA: 01/04/2026
TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - TRF 5
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL TRF 5, EM CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRE [...]
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124.747,81 |
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EMPENHO: 01040107 - DATA: 01/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS, EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E [...]
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17.605,00 |
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EMPENHO: 01040051 - DATA: 01/04/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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600.000,00 |
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EMPENHO: 01040052 - DATA: 01/04/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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272.000,00 |
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EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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3.218,02 |
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EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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45.000,00 |
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EMPENHO: 01040032 - DATA: 01/04/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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20.833,00 |
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EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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400.000,00 |
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EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
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600.000,00 |
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EMPENHO: 01040094 - DATA: 01/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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16.380,00 |
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EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA
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18.000,00 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE AGUA
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3.522,00 |
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EMPENHO: 01040087 - DATA: 01/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
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65.000,00 |
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EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2026
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
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180.000,00 |
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EMPENHO: 01040091 - DATA: 01/04/2026
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
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640.407,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2026
CASA DE FOGOS SAO JOAO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS E PIROMUSICAIS SEQUENCIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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189.864,50 |
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