Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010105 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SEJ
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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96.000,00 |
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EMPENHO: 02010144 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SEJ
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEJUV.
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4.136,65 |
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EMPENHO: 02010203 - DATA: 02/01/2026
G.A.C MOTA EPP
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SEJ
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO ON-LINE E DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAME [...]
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4.100,00 |
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EMPENHO: 02010237 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SEJ
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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445,50 |
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EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A POLICIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERC [...]
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1.477,80 |
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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.
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30.382,38 |
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EMPENHO: 02010200 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS DESPESAS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (AMT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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16.908,48 |
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EMPENHO: 02010100 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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2.300.000,00 |
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EMPENHO: 02010101 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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14.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010103 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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5.200.000,00 |
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EMPENHO: 02010170 - DATA: 02/01/2026
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 02010171 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMT, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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108.000,00 |
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EMPENHO: 02010189 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.
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400.000,00 |
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EMPENHO: 02010191 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 02010196 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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250.000,00 |
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EMPENHO: 02010197 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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1.100.000,00 |
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EMPENHO: 02010198 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL , JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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900.000,00 |
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EMPENHO: 02010201 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES (SEMÁFOROS) DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02010178 - DATA: 02/01/2026
G.A.C MOTA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DIPONIBILIZANDO OS SOFTWARE ATRAVÉS [...]
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39.481,44 |
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EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
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12.293,02 |
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EMPENHO: 02010081 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
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800.000,00 |
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EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECULT, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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2.850,63 |
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EMPENHO: 02010051 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
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53.059,15 |
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EMPENHO: 02010095 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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4.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010106 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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56.848,00 |
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EMPENHO: 02010107 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECULT, DESTE MUNICIPIO.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02010231 - DATA: 02/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS.
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19.532,52 |
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EMPENHO: 02010082 - DATA: 02/01/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM BOTIJÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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3.962,25 |
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