lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 664.436.605,23

Total liquidado

R$ 352.967.037,09

Total pago

R$ 337.845.761,76

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 6556 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 21070015 - DATA: 21/07/2026
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF) AGRICULTURA FAMILIAR
48.291,66 0,00 0,00
EMPENHO: 21070016 - DATA: 21/07/2026
COPROOFAP COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES DE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF) AGRICULTURA FAMILIAR
42.332,34 0,00 0,00
EMPENHO: 21070017 - DATA: 21/07/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
4.249,60 0,00 0,00
EMPENHO: 21070018 - DATA: 21/07/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
1.621,20 0,00 0,00
EMPENHO: 21070019 - DATA: 21/07/2026
COMERCIAL ELLEN LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
5.473,10 0,00 0,00
EMPENHO: 21070020 - DATA: 21/07/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
14.125,50 0,00 0,00
EMPENHO: 21070021 - DATA: 21/07/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
4.230,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21070022 - DATA: 21/07/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
9.754,40 0,00 0,00
EMPENHO: 21070023 - DATA: 21/07/2026
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA E FAMLIAR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
2.520,00 0,00 0,00
EMPENHO: 21070024 - DATA: 21/07/2026
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA) AGRICULTURA FAMILIAR
493,58 0,00 0,00
EMPENHO: 21070025 - DATA: 21/07/2026
LH CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
57,07 0,00 0,00
EMPENHO: 21070006 - DATA: 21/07/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
43.322,44 0,00 0,00
EMPENHO: 21070026 - DATA: 21/07/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
741,60 0,00 0,00
EMPENHO: 21070032 - DATA: 21/07/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
57.881,60 0,00 0,00
EMPENHO: 21070033 - DATA: 21/07/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 70624
30.609,62 0,00 0,00
EMPENHO: 21070034 - DATA: 21/07/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 70624
29.194,85 0,00 0,00
EMPENHO: 21070048 - DATA: 21/07/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 8785
1.155,85 0,00 0,00
EMPENHO: 21070050 - DATA: 21/07/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 8786
1.115,44 0,00 0,00
EMPENHO: 21070052 - DATA: 21/07/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 8679
1.642,15 0,00 0,00
EMPENHO: 21070054 - DATA: 21/07/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 11409
695,04 0,00 0,00
EMPENHO: 21070056 - DATA: 21/07/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 11410
695,04 0,00 0,00
EMPENHO: 21070058 - DATA: 21/07/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 13699
1.686,12 0,00 0,00
EMPENHO: 21070042 - DATA: 21/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
125,67 0,00 0,00
EMPENHO: 21070046 - DATA: 21/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO ITAU RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
1.542,27 0,00 0,00
EMPENHO: 21070045 - DATA: 21/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO ITAU RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
53.450,78 0,00 0,00
EMPENHO: 21070036 - DATA: 21/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO ITAU RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
15.766,33 0,00 0,00
EMPENHO: 21070038 - DATA: 21/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
916,67 0,00 0,00
EMPENHO: 21070037 - DATA: 21/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
5.228,93 0,00 0,00
EMPENHO: 21070044 - DATA: 21/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO ITAU RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
8.661,31 0,00 0,00
EMPENHO: 21070068 - DATA: 21/07/2026
EUNICE DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. IRRF RETIDO EM PGTO
1.344,80 0,00 0,00

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