Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020006
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇAO DO PESSOAL LOTADO NO PSF,PACS E COVID BASICA, DESTE MUNICIPIO.
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30040073 |
41.800,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020005
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E NO COVID SESA.
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30040075 |
8.778,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030088
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO NASF E NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
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30040088 |
14.630,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030088
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO NASF E NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
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30040090 |
1.254,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030088
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO NASF E NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
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30040091 |
4.598,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020003
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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30040045 |
3.762,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020003
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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30040046 |
46.398,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010105
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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30040032 |
836,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010105
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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30040034 |
20.900,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040091
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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30040076 |
136.686,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010113
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO ATUAL EXERCIC [...]
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30040009 |
26.676,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010117
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
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30040004 |
5.016,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010117
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
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30040005 |
15.048,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010149
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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30040085 |
3.344,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010149
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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30040099 |
15.580,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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30040001 |
28.918,31 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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30040002 |
158,93 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020012
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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30040065 |
2.259,40 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020010
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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30040067 |
4.192,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020013
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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30040074 |
2.591,60 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020013
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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30040077 |
4.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020012
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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30040078 |
4.266,90 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020012
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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30040079 |
2.246,20 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020012
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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30040080 |
1.153,90 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020009
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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30040081 |
14.603,60 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020010
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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30040082 |
198,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020011
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
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30040083 |
5.528,60 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020011
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
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30040084 |
998,80 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010107
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECULT, DESTE MUNICIPIO.
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30040042 |
2.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010107
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECULT, DESTE MUNICIPIO.
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30040044 |
261,80 |
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