Identificação do pagamento Credor |
Elemento Histórico |
Número RP Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23010004 - DATA: 23/01/2026
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTRATACOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DES [...]
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P0902020
2025
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3.600,00 |
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PAGAMENTO: 23010005 - DATA: 23/01/2026
DRIVE LOCACOES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E INOVACAO - SEDETI CONFORME CONTRATO.
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P0909003
2025
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8.150,00 |
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PAGAMENTO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
IEP - INSTITUTO DE EDUCACAO PORTAL
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
REFERENTE DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO N 08/2025 CUJO OBJETO E O PROJETO EDUCACAO PROFISSIONAL SUSTENTAVEL PROMVENDO A QUALIFICACAO EM CURSO DE FORMACAO E APRENDIZAGEM PARA [...]
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P0618022
2025
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5.304,80 |
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PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCACAO E DE SERVICOS VINCULADOS PARA IMPLANTACAO MANUTENCAO E OPERACAO PROVENDO FISCALIZACAO DE INF [...]
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P0103004
2025
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCACAO E DE SERVICOS VINCULADOS PARA IMPLANTACAO MANUTENCAO E OPERACAO PROVENDO FISCALIZACAO DE INF [...]
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P0103004
2025
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22.500,00 |
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PAGAMENTO: 22010023 - DATA: 22/01/2026
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA
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P1201204
2025
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665.637,77 |
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PAGAMENTO: 22010006 - DATA: 22/01/2026
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCACAO E DE SERVICOS VINCULADOS PARA IMPLATACAO MANUTENCAO E OPERACAO PROVENDO FISCALIZACAO [...]
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P0901194
2025
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141.018,00 |
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PAGAMENTO: 22010008 - DATA: 22/01/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA [...]
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P0916004
2025
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10.921,72 |
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PAGAMENTO: 22010009 - DATA: 22/01/2026
FERREIRA E MARQUES SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DA AUTAR [...]
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P1201012
2025
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2.429,00 |
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PAGAMENTO: 22010010 - DATA: 22/01/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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P0708005
2025
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3.522,00 |
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PAGAMENTO: 22010011 - DATA: 22/01/2026
TECPLAST-TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ALOJAMENTOS WC S PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
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P1201024
2025
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3.987,05 |
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PAGAMENTO: 22010012 - DATA: 22/01/2026
TECPLAST-TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ALOJAMENTOS WC S PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
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P1209001
2025
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10.964,38 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
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P0609016
2025
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10.829,39 |
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PAGAMENTO: 22010015 - DATA: 22/01/2026
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AEXECUCAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGICA E APOIO AOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZACAO A [...]
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P0203068
2025
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220,11 |
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PAGAMENTO: 22010017 - DATA: 22/01/2026
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AEXECUCAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO TECNOLOGICA E APOIO AOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZACAO A [...]
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P0207007
2025
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20.294,80 |
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PAGAMENTO: 22010019 - DATA: 22/01/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
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P0609015
2025
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47.988,73 |
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PAGAMENTO: 22010021 - DATA: 22/01/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO.
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P1103085
2025
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1.082,80 |
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PAGAMENTO: 20010001 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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P0102030
2025
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16.691,96 |
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PAGAMENTO: 20010002 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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P0102030
2025
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2.390,62 |
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PAGAMENTO: 20010003 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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P1201043
2025
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33.676,79 |
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PAGAMENTO: 20010004 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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P1201043
2025
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4.867,71 |
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PAGAMENTO: 20010005 - DATA: 20/01/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (GINASIO NEUSA DE FREITAS SA) CONFORME CONTRATO.
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P1118009
2025
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220.603,55 |
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PAGAMENTO: 20010006 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
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P0102034
2025
|
1.627,78 |
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PAGAMENTO: 20010007 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGICO E INOVACAO - SEDETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O COR [...]
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P0203076
2025
|
5.811,56 |
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PAGAMENTO: 20010008 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P0102037
2025
|
4.477,78 |
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PAGAMENTO: 20010009 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P0502014
2025
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13.536,83 |
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PAGAMENTO: 20010081 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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P1103132
2025
|
86.605,32 |
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PAGAMENTO: 20010080 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P1103150
2025
|
36.328,46 |
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PAGAMENTO: 20010079 - DATA: 20/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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P0102038
2025
|
10.906,29 |
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PAGAMENTO: 20010014 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNINCIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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P0901074
2025
|
2.087,86 |
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